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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-19974
Monto de la Factura
₲ 28.406.548
Nro. de Orden de Pago
8124
Fecha de Orden de Pago
07-07-2014
Fecha Emisión Cheque
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.014.110
IVA
₲ 2.582.413
Retención DNCP
₲ 101.231
Retención IVA
₲ 774.724
Retención Renta
₲ 516.483
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88018
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.997.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.076.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272131
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria