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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-039
Monto de la Factura
₲ 13.829.625
Nro. de Orden de Pago
8142
Fecha de Orden de Pago
04-08-2014
Fecha Emisión Cheque
04-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.151.721
IVA
₲ 1.257.239

Retención DNCP
₲ 49.284
Retención IVA
₲ 377.172
Retención Renta
₲ 251.448
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Juan Carlos Espinola Ayala
RUC
486642-8
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87307
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.902.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.025.329

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271839
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria