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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000128
Monto de la Factura
₲ 250.000
Nro. de Orden de Pago
1096
Fecha de Orden de Pago
18-09-2014
Fecha Emisión Cheque
18-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.746
IVA
₲ 22.727

Retención DNCP
₲ 891
Retención IVA
₲ 6.818
Retención Renta
₲ 4.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
26/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85722
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.906.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.190.047

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265195
Nombre de la Licitación
Servicio de Encuadernación para la Facultad
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales