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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000222
Monto de la Factura
₲ 4.685.200
Nro. de Orden de Pago
1822
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.455.541
IVA
₲ 425.927

Retención DNCP
₲ 16.696
Retención IVA
₲ 127.778
Retención Renta
₲ 85.185
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
26/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85722
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.906.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.190.047

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265195
Nombre de la Licitación
Servicio de Encuadernación para la Facultad
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales