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Datos del Pago

Nro. de Factura
6038
Monto de la Factura
₲ 1.254.521
Nro. de Orden de Pago
95
Fecha de Orden de Pago
28-03-2011
Fecha Emisión Cheque
28-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.254.521
IVA

Retención DNCP
₲ 4.579
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA ANNA ESCHER DE HIEBL
RUC
355920-3
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-3771
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.765.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.489.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198717
Nombre de la Licitación
SERVICIOS PARA RECEPCION DE AGASAJOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel