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Datos del Pago
Nro. de Factura
6067/66
Monto de la Factura
₲ 57.096.035
Nro. de Orden de Pago
23432
Fecha de Orden de Pago
28-12-2010
Fecha Emisión Cheque
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.096.035
IVA
Retención DNCP
₲ 213.957
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANNA ESCHER DE HIEBL
RUC
355920-3
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-3771
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.765.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.489.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198717
Nombre de la Licitación
SERVICIOS PARA RECEPCION DE AGASAJOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel