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Datos del Pago

Nro. de Factura
14559
Monto de la Factura
₲ 2.258.581
Nro. de Orden de Pago
23112
Fecha de Orden de Pago
13-10-2010
Fecha Emisión Cheque
13-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.258.581
IVA

Retención DNCP
₲ 8.464
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FORMA INDUSTRIA Y COMERCIO
RUC
80003680-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-3792
Monto Contrato
₲ 47.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.204.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.102.981

Datos de la Licitación

ID de Licitación
200225
Nombre de la Licitación
PROVISION DE MAMPARAS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel