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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001496
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 11.550.000
Nro. de Orden de Pago
40405
Fecha de Orden de Pago
14-04-2020
Fecha Emisión Cheque
14-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.879.260
IVA
₲ 1.050.000

Retención DNCP
₲ 40.740
Retención IVA
₲ 315.000
Retención Renta
₲ 315.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARCELO ALFREDO SCHNEIDER ESCOBAR
RUC
4327886-8
Número de Contrato
PBS/CD/16/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-178396
Monto Contrato
₲ 51.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.788.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.187.038

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358633
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Aires, Muebles y Equipos Informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado