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Datos del Pago

Nro. de Factura
22452
Monto de la Factura
₲ 29.840.000
Nro. de Orden de Pago
1307
Fecha de Orden de Pago
10-12-2010
Fecha Emisión Cheque
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.840.000
IVA

Retención DNCP
₲ 119.360
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
614
Código de Contratación (CC)
CD-22003-10-15203
Monto Contrato
₲ 29.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.951.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.808.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
202806
Nombre de la Licitación
Adquisicion de insumos medicos para la Gobernacion de Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera