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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 4.335.000
Nro. de Orden de Pago
33265
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.122.507
IVA
₲ 394.090

Retención DNCP
₲ 15.448
Retención IVA
₲ 118.227
Retención Renta
₲ 78.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARISTIDES MARTINEZ
RUC
884897-1
Número de Contrato
26/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-77704
Monto Contrato
₲ 109.951.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.951.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.615.279

Datos de la Licitación

ID de Licitación
253814
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn