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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
33264
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
IVA
₲ 909.090
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARISTIDES MARTINEZ
RUC
884897-1
Número de Contrato
26/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-77704
Monto Contrato
₲ 109.951.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.951.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.615.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253814
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn