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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001566
Monto de la Factura
₲ 34.842.703
Nro. de Orden de Pago
1262
Fecha de Orden de Pago
26-10-2015
Fecha Emisión Cheque
26-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.521.056
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 126.701
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.742.135
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO QUINTANA MOLINAS
RUC
982055-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-22008-15-108818
Monto Contrato
₲ 116.971.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.880.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.606.395

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295568
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL PRESBITERO AGUSTIN MOLAS DEL DISTRITO DE SANTA MARIA
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones