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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001157
Monto de la Factura
₲ 8.239.500
Nro. de Orden de Pago
2090
Fecha de Orden de Pago
22-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.835.614
IVA
₲ 749.045

Retención DNCP
₲ 29.363
Retención IVA
₲ 224.714
Retención Renta
₲ 149.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
29/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-73331
Monto Contrato
₲ 89.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.670.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.274.537

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255474
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac