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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000045
Monto de la Factura
₲ 1.227.000
Nro. de Orden de Pago
105342
Fecha de Orden de Pago
16-04-2014
Fecha Emisión Cheque
21-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.166.854
IVA
₲ 111.545

Retención DNCP
₲ 4.373
Retención IVA
₲ 33.464
Retención Renta
₲ 22.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO CARLOS BURGOS FERREIRA
RUC
1982215-4
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-25007-14-84666
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.488.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.916.261

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264178
Nombre de la Licitación
Servicio de Estiba y Desestiba de Mercaderias Várias
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc