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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000195
Nro. de Timbrado
16744916
Monto de la Factura
₲ 15.785.268
Nro. de Orden de Pago
1878
Fecha de Orden de Pago
18-01-2024
Fecha Emisión Cheque
18-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.642.989
IVA
₲ 1.435.024

Retención DNCP
₲ 55.105
Retención IVA
₲ 430.507
Retención Renta
₲ 574.010
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 68.881
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GISSELLE JAZMIN GAVILAN MERELES
RUC
4174500-0
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12020-23-235770
Monto Contrato
₲ 35.785.268
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.754.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.195.717

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437389
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES PARA LOS ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL (EDI)
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia