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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0016370
Monto de la Factura
₲ 280.500
Nro. de Orden de Pago
1956
Fecha de Orden de Pago
24-07-2014
Fecha Emisión Cheque
24-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.480
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.020
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
100-12
Código de Contratación (CC)
CD-23023-12-67951
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.414.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.985.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235841
Nombre de la Licitación
Servicio de Informes Confidenciales
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH