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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000609
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
20148362
Fecha de Orden de Pago
13-10-2014
Fecha Emisión Cheque
17-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.927
IVA
₲ 363.636

Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GENARO MARTINEZ NARVAJA
RUC
897580-9
Número de Contrato
56096
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-83475
Monto Contrato
₲ 111.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.513.830

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249935
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Ascensores de la Central Acaray
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande