- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000330
Monto de la Factura
₲ 4.105.000
Nro. de Orden de Pago
20142692
Fecha de Orden de Pago
01-04-2014
Fecha Emisión Cheque
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.903.780
IVA
₲ 373.182
Retención DNCP
₲ 14.629
Retención IVA
₲ 111.955
Retención Renta
₲ 74.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUPHORIA S.A.
RUC
80036422-8
Número de Contrato
56090
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-83082
Monto Contrato
₲ 104.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.476.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.369.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250151
Nombre de la Licitación
Lavado y Engrase de Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande