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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000961
Monto de la Factura
₲ 3.259.440
Nro. de Orden de Pago
20153102
Fecha de Orden de Pago
28-04-2015
Fecha Emisión Cheque
13-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.099.668
IVA
₲ 296.313

Retención DNCP
₲ 11.615
Retención IVA
₲ 88.894
Retención Renta
₲ 59.263
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EUPHORIA S.A.
RUC
80036422-8
Número de Contrato
56090
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-83082
Monto Contrato
₲ 104.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.476.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.369.460

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250151
Nombre de la Licitación
Lavado y Engrase de Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande