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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 34.810.000
Nro. de Orden de Pago
201311838
Fecha de Orden de Pago
13-12-2013
Fecha Emisión Cheque
19-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.103.677
IVA
₲ 3.164.545

Retención DNCP
₲ 124.050
Retención IVA
₲ 949.364
Retención Renta
₲ 632.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO ALEJANDRO URETA VEAS
RUC
1511784-7
Número de Contrato
56019
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-79398
Monto Contrato
₲ 34.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.810.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.103.677

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250210
Nombre de la Licitación
Reparación de Módulos de RTU
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande