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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-001430
Monto de la Factura
₲ 18.956.800
Nro. de Orden de Pago
20137530
Fecha de Orden de Pago
08-08-2013
Fecha Emisión Cheque
21-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.027.572
IVA
₲ 1.723.345

Retención DNCP
₲ 67.555
Retención IVA
₲ 517.004
Retención Renta
₲ 344.669
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
55966
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-73320
Monto Contrato
₲ 29.727.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.727.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.292.528

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250494
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e Impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande