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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000023
Monto de la Factura
₲ 24.820.000
Nro. de Orden de Pago
2014174
Fecha de Orden de Pago
06-01-2014
Fecha Emisión Cheque
09-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.603.369
IVA
₲ 2.256.363

Retención DNCP
₲ 88.449
Retención IVA
₲ 676.909
Retención Renta
₲ 451.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Oscar Mieres
RUC
705552-8
Número de Contrato
56018
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-79331
Monto Contrato
₲ 127.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.385.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.140.819

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250133
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación del Sistema Sanitario del Complejo Boggiani
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande