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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0050535
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. de Orden de Pago
20138484
Fecha de Orden de Pago
06-09-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 647.636
IVA
₲ 59.091

Retención DNCP
₲ 2.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
55967
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-73319
Monto Contrato
₲ 650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 647.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250494
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e Impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande