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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 36.162.111
Nro. de Orden de Pago
20144771
Fecha de Orden de Pago
17-06-2014
Fecha Emisión Cheque
23-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.389.510
IVA
₲ 3.287.464

Retención DNCP
₲ 128.869
Retención IVA
₲ 986.239
Retención Renta
₲ 657.493
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CILFO CAMACHO SANTA CRUZ
RUC
1023430-6
Número de Contrato
56061
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-82478
Monto Contrato
₲ 51.660.159
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.660.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.127.872

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250011
Nombre de la Licitación
Reparación General de la Sede del Dpto. Forestal
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande