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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001104/6
Monto de la Factura
₲ 7.025.984
Nro. de Orden de Pago
18241
Fecha de Orden de Pago
11-07-2017
Fecha Emisión Cheque
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.681.583
IVA
₲ 638.726

Retención DNCP
₲ 25.037
Retención IVA
₲ 191.619
Retención Renta
₲ 127.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
03;03;9;10;11
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-138802
Monto Contrato
₲ 22.634.259
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.273.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.580.787

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326177
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles e Insumos de Oficina para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado