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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0048312
Monto de la Factura
₲ 4.982.494
Nro. de Orden de Pago
733154
Fecha de Orden de Pago
14-03-2014
Fecha Emisión Cheque
14-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.738.261
IVA
₲ 452.954

Retención DNCP
₲ 17.756
Retención IVA
₲ 135.886
Retención Renta
₲ 90.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INFORMCONF S.A.
RUC
80019467-5
Número de Contrato
335/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-73909
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.077.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.553.850

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255746
Nombre de la Licitación
Servicio de Monitoreo de Cartera de Clientes
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf