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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003489
Nro. de Timbrado
11563114
Monto de la Factura
₲ 6.070.400
Nro. de Orden de Pago
1254
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.772.839
IVA
₲ 551.855

Retención DNCP
₲ 21.633
Retención IVA
₲ 165.557
Retención Renta
₲ 110.371
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
27/16
Código de Contratación (CC)
CD-23014-16-129105
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.730.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.797.261

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307522
Nombre de la Licitación
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Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo