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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000509
Nro. de Timbrado
16903907
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
132550
Fecha de Orden de Pago
24-04-2024
Fecha Emisión Cheque
24-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.272.727
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 27.927
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 290.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON CABALLERO BRACHO
RUC
384776-4
Número de Contrato
CD N° 12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-229692
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.499.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.272.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422661
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA - CIEFA - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal