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Datos del Pago
Nro. de Factura
000351
Monto de la Factura
₲ 14.264.727
Nro. de Orden de Pago
1513
Fecha de Orden de Pago
20-12-2010
Fecha Emisión Cheque
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
IVA
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RONALD FRANCIS GONZALEZ FERREIRA
RUC
1434573-0
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-27003-10-16493
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.754.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.453.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203665
Nombre de la Licitación
Servicio de Peritos caligrafos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah