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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002427
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 999.960
Nro. de Orden de Pago
37809
Fecha de Orden de Pago
08-08-2019
Fecha Emisión Cheque
08-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 941.889
IVA
₲ 90.905

Retención DNCP
₲ 3.527
Retención IVA
₲ 27.272
Retención Renta
₲ 27.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ITAPUA COMUNICACIONES S.A.
RUC
80015463-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-157437
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.249.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.609.831

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347840
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Fotocopiadora
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado