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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001078
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 6.610.100
Nro. de Orden de Pago
33944
Fecha de Orden de Pago
04-09-2018
Fecha Emisión Cheque
04-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.286.085
IVA
₲ 600.918

Retención DNCP
₲ 23.556
Retención IVA
₲ 180.275
Retención Renta
₲ 120.184
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LA MISION GROUP S.R.L.
RUC
80073524-2
Número de Contrato
16/ 001/2
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-158306
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.611.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.864.935

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338025
Nombre de la Licitación
Transporte de personas PLURIANUAL 2018-2019
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado