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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004925
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. de Orden de Pago
7843
Fecha de Orden de Pago
28-06-2013
Fecha Emisión Cheque
28-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.218
IVA
₲ 45.455

Retención DNCP
₲ 1.782
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
02/13
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-69096
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.777.637

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245884
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio y Otros p/ Proyectos de Investigación
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud