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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000039
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. de Orden de Pago
18043
Fecha de Orden de Pago
14-02-2014
Fecha Emisión Cheque
14-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.691.200
IVA
₲ 1.500.000

Retención DNCP
₲ 58.800
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 300.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
27/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-81971
Monto Contrato
₲ 24.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.691.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
263447
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo y Desmalezadora
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica