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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000450
Monto de la Factura
₲ 2.245.000
Nro. de Orden de Pago
2629
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
31-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.236.836
IVA
₲ 203.431
Retención DNCP
₲ 8.164
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARMANDO ARIEL AQUINO SEGOVIA
RUC
5235454-7
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
CD-22009-15-104274
Monto Contrato
₲ 70.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.265.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.016.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285427
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASE, CALIBRACIÓN Y GOMERIA
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari