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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000109
Monto de la Factura
₲ 770.050
Nro. de Orden de Pago
1449
Fecha de Orden de Pago
03-06-2015
Fecha Emisión Cheque
03-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 767.250
IVA
₲ 70.005
Retención DNCP
₲ 2.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA CAROLINA ROJAS TINTEL
RUC
885947-7
Número de Contrato
358
Código de Contratación (CC)
CD-22009-15-105615
Monto Contrato
₲ 100.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.124.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.771.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294154
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari