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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011333
Monto de la Factura
₲ 1.209.000
Nro. de Orden de Pago
3761
Fecha de Orden de Pago
12-10-2023
Fecha Emisión Cheque
12-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.170.531
IVA
₲ 109.909
Retención DNCP
₲ 4.396
Retención IVA
₲ 32.973
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.100
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
044/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-222959
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.961.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.743.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407117
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo