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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0011124
Monto de la Factura
₲ 9.475.000
Nro. de Orden de Pago
2257
Fecha de Orden de Pago
28-06-2023
Fecha Emisión Cheque
28-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.916.405
IVA
₲ 861.364

Retención DNCP
₲ 33.421
Retención IVA
₲ 258.409
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 258.409
Multa
₲ 8.356

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
044/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-222959
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.961.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.743.351

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407117
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo