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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003152
Monto de la Factura
₲ 9.849.000
Nro. de Orden de Pago
4463
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.268.356
IVA
₲ 895.364
Retención DNCP
₲ 34.740
Retención IVA
₲ 268.609
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 268.609
Multa
₲ 8.686
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
029/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-220772
Monto Contrato
₲ 69.904.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.508.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.223.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407797
Nombre de la Licitación
Provisión de Productos Terminados
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo