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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003215
Monto de la Factura
₲ 6.265.200
Nro. de Orden de Pago
2258
Fecha de Orden de Pago
28-06-2023
Fecha Emisión Cheque
28-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.895.839
IVA
₲ 569.563

Retención DNCP
₲ 22.099
Retención IVA
₲ 170.869
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 170.869
Multa
₲ 5.524

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
029/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-220772
Monto Contrato
₲ 69.904.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.508.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.223.895

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407797
Nombre de la Licitación
Provisión de Productos Terminados
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo