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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003228
Monto de la Factura
₲ 3.839.400
Nro. de Orden de Pago
3616
Fecha de Orden de Pago
28-09-2023
Fecha Emisión Cheque
28-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.613.049
IVA
₲ 349.036

Retención DNCP
₲ 13.543
Retención IVA
₲ 104.711
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 104.711
Multa
₲ 3.386

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
029/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-220772
Monto Contrato
₲ 69.904.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.508.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.223.895

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407797
Nombre de la Licitación
Provisión de Productos Terminados
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo