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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003758
Monto de la Factura
₲ 3.020.500
Nro. de Orden de Pago
2834
Fecha de Orden de Pago
16-12-2021
Fecha Emisión Cheque
16-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.845.091
IVA
₲ 274.591
Retención DNCP
₲ 10.654
Retención IVA
₲ 82.378
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 82.377
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSHKA S.A.
RUC
80089752-8
Número de Contrato
015/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27007-20-194320
Monto Contrato
₲ 86.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.574.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.991.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376173
Nombre de la Licitación
Soporte del Sistema X-Adapter
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo