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Datos del Pago
Nro. de Factura
075-002-0001547
Nro. de Timbrado
11642275
Monto de la Factura
₲ 926.000
Nro. de Orden de Pago
144
Fecha de Orden de Pago
11-04-2017
Fecha Emisión Cheque
11-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 922.633
IVA
₲ 84.182
Retención DNCP
₲ 3.367
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Hola Paraguay S.A.
RUC
80018154-9
Número de Contrato
42/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23019-14-98092
Monto Contrato
₲ 5.556.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.524.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.504.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278496
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas