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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-006199
Nro. de Timbrado
12480746
Monto de la Factura
₲ 14.859.500
Nro. de Orden de Pago
212
Fecha de Orden de Pago
21-05-2018
Fecha Emisión Cheque
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 353.099
IVA
₲ 33.755

Retención DNCP
₲ 1.323
Retención IVA
₲ 10.127
Retención Renta
₲ 6.751
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
007/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-136407
Monto Contrato
₲ 140.312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.975.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.823.998

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321101
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura