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Datos del Pago

Nro. de Factura
6782
Nro. de Timbrado
11824874
Monto de la Factura
₲ 515.000
Nro. de Orden de Pago
28325
Fecha de Orden de Pago
08-09-2017
Fecha Emisión Cheque
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 499.987
IVA
₲ 9.756

Retención DNCP
₲ 1.981
Retención IVA
₲ 2.927
Retención Renta
₲ 10.105
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
001/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-138931
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.875.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.566.993

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323296
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Terrestres y Aéreos para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO