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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008589
Nro. de Timbrado
11889117
Monto de la Factura
₲ 142.000.000
Nro. de Orden de Pago
1178
Fecha de Orden de Pago
26-09-2017
Fecha Emisión Cheque
26-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.039.419
IVA
₲ 3.872.727

Retención DNCP
₲ 506.036
Retención IVA
₲ 3.872.727
Retención Renta
₲ 2.581.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-138767
Monto Contrato
₲ 142.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.039.419

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330540
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE FILTRADO POR OSMOSIS INVERTIDA - CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas