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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000591
Nro. de Timbrado
12342862
Monto de la Factura
₲ 3.280.000
Nro. de Orden de Pago
323
Fecha de Orden de Pago
25-06-2018
Fecha Emisión Cheque
25-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.119.220
IVA
₲ 298.182

Retención DNCP
₲ 11.689
Retención IVA
₲ 89.454
Retención Renta
₲ 59.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
021/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-138799
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.613.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.141.788

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321109
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Herramientas Mayores
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura