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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003801
Nro. de Timbrado
12620969
Monto de la Factura
₲ 33.200.000
Nro. de Orden de Pago
906
Fecha de Orden de Pago
28-08-2018
Fecha Emisión Cheque
30-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.572.596
IVA
₲ 3.018.182

Retención DNCP
₲ 118.313
Retención IVA
₲ 905.455
Retención Renta
₲ 603.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANDRES KAZUO KOBAYASHI DA CUNHA
RUC
2955412-8
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28008-18-157344
Monto Contrato
₲ 33.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.572.596

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343807
Nombre de la Licitación
Adquisición de Notebook y Computadora
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu