Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000649
Monto de la Factura
₲ 159.011.600
Nro. Solicitud de Transferencia
55972
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2013
Fecha de la Transferencia
27-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.011.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAGOMEC S.R.L
RUC
80039178-0
Número de Contrato
048/2012
Código de Contratación (CC)
AC-28001-13-9073
Monto Contrato
₲ 159.011.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.217.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.217.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238423
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias