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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022654
Monto de la Factura
₲ 72.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39229
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
12-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.410.987

Retención DNCP
₲ 269.013
Retención IVA
₲ 1.040.000
Retención Renta
₲ 2.080.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
276
Código de Contratación (CC)
AC-12008-21-41632
Monto Contrato
₲ 174.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.662.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.662.644

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364486
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)