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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000419
Monto de la Factura
₲ 113.328.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29558
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.052.312

Retención DNCP
₲ 418.774
Retención IVA
₲ 1.618.971
Retención Renta
₲ 3.237.943
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
AC-12008-21-41601
Monto Contrato
₲ 917.004.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 874.065.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 874.065.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388664
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - MSPYBS - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)